A【損益計算書】

 

 

前事業年度

(自 平成14年4月1日

至 平成15年3月31日)

当事業年度

(自 平成15年4月1日

至 平成16年3月31日)

区分

注記番号

金額(千円)

百分比(%)

金額(千円)

百分比(%)

T 売上高

※5

 

29,003,244

100.0

 

30,884,641

100.0

U 売上原価

※1

 

 

 

 

 

 

1.期首製品棚卸高

 

412,700

 

 

656,449

 

 

2.当期製品製造原価

※5

28,064,023

 

 

28,394,434

 

 

合計

 

28,476,724

 

 

29,050,884

 

 

3.期末製品棚卸高

 

656,449

27,820,274

96.0

762,836

28,288,048

91.6

売上総利益

 

 

1,182,969

4.0

 

2,596,592

8.4

V 販売費及び一般管理費

※2,6

 

1,605,048

5.5

 

2,184,317

7.1

営業利益

又は営業損失(△)

 

 

△422,078

△1.5

 

412,275

1.3

W 営業外収益

 

 

 

 

 

 

 

1.受取利息

 

1,086

 

 

2,098

 

 

2.受取配当金

 

486,752

 

 

25,510

 

 

3.受取賃貸料

 

269,142

 

 

294,924

 

 

4.その他

 

109,896

866,877

3.0

56,695

379,228

1.2

X 営業外費用

 

 

 

 

 

 

 

1.支払利息

 

1,607

 

 

951

 

 

2.貸与資産減価償却費等

 

206,735

 

 

237,879

 

 

3.為替差損

 

23,789

 

 

124,746

 

 

4.その他

 

5,249

237,381

0.8

10,030

373,607

1.2

経常利益

 

 

207,416

0.7

 

417,896

1.3

Y 特別利益

 

 

 

 

 

 

 

1.貸倒引当金戻入額

 

10,000

 

 

 

 

2.投資有価証券売却益

 

4,502

 

 

5,644

 

 

3.固定資産売却益

※3

2,038

16,540

0.1

32,824

38,469

0.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(自 平成14年4月1日

至 平成15年3月31日)

当事業年度

(自 平成15年4月1日

至 平成16年3月31日)

区分

注記番号

金額(千円)

百分比(%)

金額(千円)

百分比(%)

Z 特別損失

 

 

 

 

 

 

 

1.貸倒引当金繰入額

 

 

 

1,150

 

 

2.投資有価証券等評価損

 

4,038

 

 

720

 

 

3.固定資産除却損

※4

74,698

78,737

0.3

115,520

117,390

0.3

税引前当期純利益

 

 

145,219

0.5

 

338,974

1.1

法人税、住民税及び事業税

 

4,390

 

 

4,390

 

 

法人税等調整額

 

60,758

65,148

0.2

113,903

118,293

0.4

当期純利益

 

 

80,071

0.3

 

220,681

0.7

前期繰越利益

 

 

1,463,014

 

 

1,453,617

 

中間配当額

 

 

61,279

 

 

61,278

 

当期未処分利益

 

 

1,481,805

 

 

1,613,020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

製造原価明細書

 

 

前事業年度

(自 平成14年4月1日

至 平成15年3月31日)

当事業年度

(自 平成15年4月1日

至 平成16年3月31日)

区分

注記番号

金額(千円)

比率

(%)

金額(千円)

比率

(%)

T 材料費

 

18,989,578

67.9

18,995,692

67.5

U 労務費

 

2,305,228

8.2

2,249,676

8.0

V 経費

※1

6,682,480

23.9

6,904,816

24.5

当期総製造費用

 

27,977,287

100.0

28,150,185

100.0

期首仕掛品棚卸高

 

1,360,187

 

1,222,982

 

合計

 

29,337,475

 

29,373,168

 

他勘定振替高

※2

50,468

 

50,053

 

期末仕掛品棚卸高

 

1,222,982

 

928,680

 

当期製品製造原価

 

28,064,023

 

28,394,434

 

 

 

 

 

 

 

 

 (注)※1.主な内訳は次のとおりであります。

 (注)※1.主な内訳は次のとおりであります。

 

項目

金額(千円)

外注費

4,311,446

減価償却費

1,235,165

 

 

項目

金額(千円)

外注費

4,851,365

減価償却費

983,791

 

 (注)※2.他勘定振替高の内訳

 (注)※2.他勘定振替高の内訳

 

固定資産

40,955千円

販売費及び一般管理費

9,513千円

 

 

固定資産

47,367千円

販売費及び一般管理費

2,686千円

 

 (注) 3.原価計算の方法

 (注) 3.原価計算の方法

当社の原価計算の方法は、総合原価計算を採用しております。

同左