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前事業年度 (自 平成14年4月1日 至 平成15年3月31日) |
当事業年度 (自 平成15年4月1日 至 平成16年3月31日) |
||||
|
区分 |
注記番号 |
金額(千円) |
百分比(%) |
金額(千円) |
百分比(%) |
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|
T 売上高 |
※5 |
|
29,003,244 |
100.0 |
|
30,884,641 |
100.0 |
|
U 売上原価 |
※1 |
|
|
|
|
|
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|
1.期首製品棚卸高 |
|
412,700 |
|
|
656,449 |
|
|
|
2.当期製品製造原価 |
※5 |
28,064,023 |
|
|
28,394,434 |
|
|
|
合計 |
|
28,476,724 |
|
|
29,050,884 |
|
|
|
3.期末製品棚卸高 |
|
656,449 |
27,820,274 |
96.0 |
762,836 |
28,288,048 |
91.6 |
|
売上総利益 |
|
|
1,182,969 |
4.0 |
|
2,596,592 |
8.4 |
|
V 販売費及び一般管理費 |
※2,6 |
|
1,605,048 |
5.5 |
|
2,184,317 |
7.1 |
|
営業利益 又は営業損失(△) |
|
|
△422,078 |
△1.5 |
|
412,275 |
1.3 |
|
W 営業外収益 |
|
|
|
|
|
|
|
|
1.受取利息 |
|
1,086 |
|
|
2,098 |
|
|
|
2.受取配当金 |
|
486,752 |
|
|
25,510 |
|
|
|
3.受取賃貸料 |
|
269,142 |
|
|
294,924 |
|
|
|
4.その他 |
|
109,896 |
866,877 |
3.0 |
56,695 |
379,228 |
1.2 |
|
X 営業外費用 |
|
|
|
|
|
|
|
|
1.支払利息 |
|
1,607 |
|
|
951 |
|
|
|
2.貸与資産減価償却費等 |
|
206,735 |
|
|
237,879 |
|
|
|
3.為替差損 |
|
23,789 |
|
|
124,746 |
|
|
|
4.その他 |
|
5,249 |
237,381 |
0.8 |
10,030 |
373,607 |
1.2 |
|
経常利益 |
|
|
207,416 |
0.7 |
|
417,896 |
1.3 |
|
Y 特別利益 |
|
|
|
|
|
|
|
|
1.貸倒引当金戻入額 |
|
10,000 |
|
|
− |
|
|
|
2.投資有価証券売却益 |
|
4,502 |
|
|
5,644 |
|
|
|
3.固定資産売却益 |
※3 |
2,038 |
16,540 |
0.1 |
32,824 |
38,469 |
0.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
前事業年度 (自 平成14年4月1日 至 平成15年3月31日) |
当事業年度 (自 平成15年4月1日 至 平成16年3月31日) |
||||
|
区分 |
注記番号 |
金額(千円) |
百分比(%) |
金額(千円) |
百分比(%) |
||
|
Z 特別損失 |
|
|
|
|
|
|
|
|
1.貸倒引当金繰入額 |
|
− |
|
|
1,150 |
|
|
|
2.投資有価証券等評価損 |
|
4,038 |
|
|
720 |
|
|
|
3.固定資産除却損 |
※4 |
74,698 |
78,737 |
0.3 |
115,520 |
117,390 |
0.3 |
|
税引前当期純利益 |
|
|
145,219 |
0.5 |
|
338,974 |
1.1 |
|
法人税、住民税及び事業税 |
|
4,390 |
|
|
4,390 |
|
|
|
法人税等調整額 |
|
60,758 |
65,148 |
0.2 |
113,903 |
118,293 |
0.4 |
|
当期純利益 |
|
|
80,071 |
0.3 |
|
220,681 |
0.7 |
|
前期繰越利益 |
|
|
1,463,014 |
|
|
1,453,617 |
|
|
中間配当額 |
|
|
61,279 |
|
|
61,278 |
|
|
当期未処分利益 |
|
|
1,481,805 |
|
|
1,613,020 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
前事業年度 (自 平成14年4月1日 至 平成15年3月31日) |
当事業年度 (自 平成15年4月1日 至 平成16年3月31日) |
||
|
区分 |
注記番号 |
金額(千円) |
比率 (%) |
金額(千円) |
比率 (%) |
|
T 材料費 |
|
18,989,578 |
67.9 |
18,995,692 |
67.5 |
|
U 労務費 |
|
2,305,228 |
8.2 |
2,249,676 |
8.0 |
|
V 経費 |
※1 |
6,682,480 |
23.9 |
6,904,816 |
24.5 |
|
当期総製造費用 |
|
27,977,287 |
100.0 |
28,150,185 |
100.0 |
|
期首仕掛品棚卸高 |
|
1,360,187 |
|
1,222,982 |
|
|
合計 |
|
29,337,475 |
|
29,373,168 |
|
|
他勘定振替高 |
※2 |
50,468 |
|
50,053 |
|
|
期末仕掛品棚卸高 |
|
1,222,982 |
|
928,680 |
|
|
当期製品製造原価 |
|
28,064,023 |
|
28,394,434 |
|
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(注)※1.主な内訳は次のとおりであります。 |
(注)※1.主な内訳は次のとおりであります。 |
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(注)※2.他勘定振替高の内訳 |
(注)※2.他勘定振替高の内訳 |
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(注) 3.原価計算の方法 |
(注) 3.原価計算の方法 |
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当社の原価計算の方法は、総合原価計算を採用しております。 |
同左 |
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