|
前事業年度
(平成16年3月31日)
|
当事業年度
(平成17年3月31日)
|
||||||
|
区分
|
注記番号
|
金額(千円)
|
構成比(%)
|
金額(千円)
|
構成比(%)
|
||
|
(資産の部)
| |||||||
|
T 流動資産
| |||||||
|
1.現金及び預金
|
4,038,556
|
4,710,639
| |||||
|
2.受取手形
|
800,299
|
612,882
| |||||
|
3.売掛金
|
※2
|
7,028,643
|
6,548,208
| ||||
|
4.製品
|
762,836
|
908,620
| |||||
|
5.原材料
|
690,965
|
849,102
| |||||
|
6.仕掛品
|
928,680
|
1,000,201
| |||||
|
7.貯蔵品
|
276,916
|
194,594
| |||||
|
8.前払費用
|
663
|
−
| |||||
|
9.繰延税金資産
|
691,553
|
767,459
| |||||
|
10.未収入金
|
※2
|
1,466,253
|
1,676,489
| ||||
|
11.その他
|
433
|
601,711
| |||||
|
貸倒引当金
|
△19,500
|
△326,500
| |||||
|
流動資産合計
|
16,666,302
|
69.7
|
17,543,410
|
70.3
|
|||
|
前事業年度
(平成16年3月31日)
|
当事業年度
(平成17年3月31日)
|
||||||
|
区分
|
注記番号
|
金額(千円)
|
構成比(%)
|
金額(千円)
|
構成比(%)
|
||
|
U 固定資産
| |||||||
|
(1)有形固定資産
|
※5
| ||||||
|
1.建物
|
6,946,740
|
7,038,332
| |||||
|
減価償却累計額
|
4,207,399
|
2,739,340
|
4,379,076
|
2,659,255
| |||
|
2.構築物
|
277,174
|
277,174
| |||||
|
減価償却累計額
|
210,187
|
66,987
|
219,061
|
58,113
| |||
|
3.機械及び装置
|
13,509,945
|
13,505,951
| |||||
|
減価償却累計額
|
11,338,705
|
2,171,239
|
11,425,664
|
2,080,286
| |||
|
4.車両運搬具
|
7,558
|
8,225
| |||||
|
減価償却累計額
|
6,193
|
1,365
|
6,657
|
1,567
| |||
|
5.工具器具備品
|
1,690,274
|
1,724,436
| |||||
|
減価償却累計額
|
1,496,929
|
193,344
|
1,492,463
|
231,973
| |||
|
6.土地
|
593,166
|
593,166
| |||||
|
7.建設仮勘定
|
103,670
|
149,300
| |||||
|
有形固定資産合計
|
5,869,115
|
24.6
|
5,773,664
|
23.1
|
|||
|
(2)無形固定資産
| |||||||
|
1.電話加入権
|
3,574
|
3,574
| |||||
|
2.その他
|
831
|
722
| |||||
|
無形固定資産合計
|
4,406
|
0.0
|
4,296
|
0.0
|
|||
|
(3)投資その他の資産
| |||||||
|
1.投資有価証券
|
212,798
|
133,732
| |||||
|
2.関係会社株式
|
335,603
|
888,576
| |||||
|
3.長期前払費用
|
40,238
|
30,946
| |||||
|
4.繰延税金資産
|
763,465
|
575,784
| |||||
|
5.その他
|
13,666
|
14,371
| |||||
|
6.貸倒引当金
|
△1,150
|
△1,150
| |||||
|
投資その他の資産合計
|
1,364,622
|
5.7
|
1,642,261
|
6.6
|
|||
|
固定資産合計
|
7,238,144
|
30.3
|
7,420,222
|
29.7
|
|||
|
資産合計
|
23,904,446
|
100.0
|
24,963,633
|
100.0
|
|||
|
前事業年度
(平成16年3月31日)
|
当事業年度
(平成17年3月31日)
|
||||||
|
区分
|
注記番号
|
金額(千円)
|
構成比(%)
|
金額(千円)
|
構成比(%)
|
||
|
(負債の部)
| |||||||
|
T 流動負債
| |||||||
|
1.支払手形
|
4,116,237
|
3,793,494
| |||||
|
2.買掛金
|
※2
|
3,552,550
|
3,616,162
| ||||
|
3.短期借入金
|
300,000
|
−
| |||||
|
4.未払金
|
446,979
|
448,014
| |||||
|
5.未払法人税等
|
4,390
|
778,095
| |||||
|
6.未払費用
|
239,056
|
222,688
| |||||
|
7.預り金
|
10,095
|
10,900
| |||||
|
8.賞与引当金
|
351,000
|
367,376
| |||||
|
9.設備関係支払手形
|
210,856
|
271,196
| |||||
|
流動負債合計
|
9,231,166
|
38.6
|
9,507,928
|
38.1
|
|||
|
U 固定負債
| |||||||
|
1.退職給付引当金
|
498,411
|
397,843
| |||||
|
2.役員退職給与引当金
|
19,717
|
28,843
| |||||
|
固定負債合計
|
518,129
|
2.2
|
426,687
|
1.7
|
|||
|
負債合計
|
9,749,295
|
40.8
|
9,934,615
|
39.8
|
|||
|
(資本の部)
| |||||||
|
T 資本金
|
※1
|
1,753,125
|
7.3
|
1,753,125
|
7.0
|
||
|
U 資本剰余金
| |||||||
|
1.資本準備金
|
2,841,020
|
2,841,020
| |||||
|
資本剰余金合計
|
2,841,020
|
11.9
|
2,841,020
|
11.4
|
|||
|
V 利益剰余金
| |||||||
|
1.利益準備金
|
438,281
|
438,281
| |||||
|
2.任意積立金
| |||||||
|
(1)特別償却準備金
|
85,924
|
60,107
| |||||
|
(2)別途積立金
|
7,350,000
|
7,400,000
| |||||
|
3.当期未処分利益
|
1,613,020
|
2,485,780
| |||||
|
利益剰余金合計
|
9,487,226
|
39.7
|
10,384,170
|
41.6
|
|||
|
前事業年度
(平成16年3月31日)
|
当事業年度
(平成17年3月31日)
|
||||||
|
区分
|
注記番号
|
金額(千円)
|
構成比(%)
|
金額(千円)
|
構成比(%)
|
||
|
W その他有価証券評価差額金
|
76,244
|
0.3
|
53,888
|
0.2
|
|||
|
X 自己株式
|
※3
|
△2,465
|
△0.0
|
△3,185
|
△0.0
|
||
|
資本合計
|
14,155,150
|
59.2
|
15,029,018
|
60.2
|
|||
|
負債・資本合計
|
23,904,446
|
100.0
|
24,963,633
|
100.0
|
|||